根據集團公司年度審計計劃,集團公司風(fēng)控部派出三個(gè)審計組于7-9月期間,對五大平臺公司及下屬單位共44家公司2020年的經(jīng)濟效益情況進(jìn)行審計。審計內容包括審查、評價(jià)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的經(jīng)濟性、效率性和效果性,內部控制及風(fēng)險管理體系的建立及執行的有效性等進(jìn)行綜合審計。
審計主要圍繞營(yíng)業(yè)收入、利潤總額、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)費用等定量考核指標完成情況,也包括控制融資成本費用率、保障農民工工資支付等特殊考核指標完成情況,對五大平臺公司2020年度各項考核指標預算完成情況進(jìn)行了審計評價(jià)。
審計過(guò)程中共出具審計意見(jiàn)建議12項,針對審計中各單位存在的問(wèn)題,風(fēng)險控制部將逐項督促落實(shí)整改,提升整改效能。