按照集團公司統一部署以及當前工作任務(wù)要求,近日,集團公司風(fēng)控部召開(kāi)工作例會(huì )。
會(huì )議集中學(xué)習了《江蘇省部門(mén)和單位內部管理領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計辦法》《關(guān)于全省內部審計工作情況的通報》《江蘇:以更實(shí)舉措推動(dòng)內部審計工作高質(zhì)量發(fā)展》等文件,對組織協(xié)調、審計計劃、審計內容、審計實(shí)施、審計評價(jià)、審計結果運用等方面作出具體規定,加強內部審計指導監督工作的主要舉措、全省內部審計工作取得的主要成效、下一步全省內部審計工作的具體安排,以及圍繞關(guān)鍵抓審計、緊盯問(wèn)題抓整改、協(xié)調聯(lián)動(dòng)抓落實(shí)三點(diǎn)要求進(jìn)行了詳細解讀和仔細研究。
會(huì )議強調,要認真貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于審計工作的重要講話(huà)指示精神,集團公司風(fēng)控人員要認真學(xué)習宣傳貫徹當前江蘇省對內部審計工作出臺的系列文件,與時(shí)俱進(jìn),提高能力,緊緊圍繞集團公司改革三年行動(dòng)、國有資本投資公司改革試點(diǎn)和市場(chǎng)化轉型重點(diǎn)任務(wù)開(kāi)展內審工作。
一要完善審計計劃,突出審計職能。在確定領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計計劃時(shí),應當突出監督重點(diǎn),對資產(chǎn)規模大、下屬單位多的企業(yè),以及掌握重要經(jīng)濟決策權、執行權和管理權等關(guān)鍵崗位的領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況,任期內至少審計一次。
二要堅持問(wèn)題導向,抓好跟蹤整改。對于日常監督(年度經(jīng)濟效益審計)、審計項目監督、專(zhuān)項檢查等過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題,要提出改進(jìn)建議和針對性舉措,限期整改到位,并定期、不定期對問(wèn)題整改情況實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤,做到不整改到位不罷休。
三要拓展審計方式,延伸內審廣度。逐步實(shí)現由年度財務(wù)審計向績(jì)效審計、經(jīng)濟責任審計、資金和項目審計等多類(lèi)型審計發(fā)展,由單一的揭示問(wèn)題、提出意見(jiàn)建議向推動(dòng)完善治理、實(shí)現目標相結合的管理型審計發(fā)展。
四要增強工作信心,做好服務(wù)保障。內審工作要立足經(jīng)濟監督定位,堅持依法審計,堅持系統思維,堅持實(shí)事求是,著(zhù)力凸顯審計在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、“治己病”“防未病”、推進(jìn)公司治理體系和公司治理能力現代化、維護公司利益等方面的價(jià)值,更好發(fā)揮審計監督的建設性作用。